เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2567 ]0
2 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2567 ]8
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2567 ]9
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2567 ]10
5 ขอจัดทำทบทวนกฎบัตร และเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2567 ]10
6 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568 [ 1 ต.ค. 2567 ]10
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]33
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]35
9 รายงานประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2566 ]20
10 จัดทำทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]24
11 ขออนุมัติแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
12 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
13 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]67
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]60
16 ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]64
17 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]58
18 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]81
19 ขออนุมัตจัดทำทบทวนกฎบัตรควบคุมภายใน ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]58
20 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]61
21 นโยบายตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]61
22 แผนการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]61
23 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหมุสี ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]60
24 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน ปี 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]34
25 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]26
26 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มี.ค. 2565 ]161
27 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 4 มี.ค. 2565 ]144
28 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบสอบภายใน ปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]152
29 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]147
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]177
31 แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]148
32 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]50
33 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]146
34 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2564 ]136
35 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2564 ]153
36 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2564 ]130
37 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2564 ]66
38 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]64
39 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วรรวม [ 1 ต.ค. 2564 ]65
40 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]33
 
หน้า 1|2